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退稅申請書

時間:2023-09-05 11:17:33 申請書 我要投稿

【實用】退稅申請書15篇

  在市場經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,申請書應用范圍廣泛,不同的使用場景有不同的申請書。相信許多人會覺得申請書很難寫吧,以下是小編幫大家整理的退稅申請書,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

【實用】退稅申請書15篇

退稅申請書1

xx國稅局:

  我公司是xxx(基本情況)。

  根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

  根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

xxx

  20xx年xx月xx日

退稅申請書2

金昌市國稅局:

  20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請退稅。

  請給予批復!

  納稅識別號:620301XXX768

  納稅編碼號:620xxXXX00092

  開戶行名稱:建設(shè)銀行股份有限公司金昌新華東路支行

  開戶行收款帳號:620xxXXXXXXX88598

  申請退款金額:Y3200元

  稅款所屬期:20xx年9月

  申請單位:金昌市圣鑫汽車銷售有限公司

  20xx年2月21日

退稅申請書3

xx國稅局:

  我公司是xx(基本情況)。根據(jù)xxx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  xx月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

  根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

xxx

  20xx年xx月xx日

退稅申請書4

xx稅局:

  本公司xxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:xx銀行

  銀行賬號:xxxxxxxx

  特此說明!

  申請公司:xx

  日期:x月x日

退稅申請書5

xxx稅務局:

  我公司為xxx(類型)企業(yè),xxx年度年終匯算中,彌補xxx年度虧損xxx元后,全年應繳所得稅額xxx元,已預繳了xxx元,多繳xxx元,現(xiàn)申請退稅。

  以上妥否,請批示。

xxx

  20xx年xx月xx日

退稅申請書6

浦東新區(qū)國家稅務局:

  茲有(以下簡稱我司),對以下內(nèi)容作出承諾:

  1、公司出口銷售業(yè)務均真實存在;

  2、倉儲物流均能有效控制;

  3、海關(guān)申報單、貨相符;

  4、收匯金額及時間均可控。

  如有不符愿承擔一切相關(guān)法律責任!附:

  1、海關(guān)等級評定截圖;

  2、公司內(nèi)部風險控制機制相關(guān)文件。(公章)法人(簽字)

xxx

  20xx年xx月xx日

退稅申請書7

我公司是xxx(基本情況)。

  根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入xx元,實現(xiàn)增值稅xx元,已繳納xx元,多預繳的稅金應辦理退稅xx元。

  根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

xxx

  20xx年xx月xx日

退稅申請書8

地稅局領(lǐng)導:

  20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的'發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

  由于XX經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

  ____________有限公司

  ____年____月____日

退稅申請書9

xx市下城區(qū)國稅局:

  茲有xx有限公司,稅號:330103768xxx。銷售收入:xx元,應納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:xxx元,實際減免所得稅額:xxx元,應退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xx元。望批準!

xxx

  20xx年xx月xx日

退稅申請書10

_______稅局:

  20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  ____________公司

  20____年____月____日

退稅申請書11

xx稅局:

  本公司xx(納稅編碼:xx)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:xx銀行

  銀行賬號:xx

  特此說明!

  xx單位名字

  20xx—7—25

退稅申請書12

xx區(qū)稅務局:

  xx月,我公司向貴局申報并上繳度、度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  xx公司

  xx月xx日

退稅申請書13

金昌市國稅局:

  20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請退稅。

  請給予批復!

  納稅識別號:

  納稅編碼號:

  開戶行名稱:

  開戶行收款帳號:

  申請退款金額:Y3200元

  稅款所屬期:20xx年9月

此致

敬禮!

申請人: xx

  xxxx年xx月xx日

退稅申請書14

xx稅局:

  本公司xx(納稅編碼:xx)。因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:銀行

  銀行賬號:xx

  特此說明!

xxx

  20xx年xx月xx日

退稅申請書15

xx國稅局:

  我公司是xx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  xx月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

  根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

xxx

  20xx年xx月xx日

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